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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS DA ROSAME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3049 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC EM ANEXO. 2.653,00 2.653,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC EM ANEXO. 2.653,00
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PC EM ANEXO. 2.653,00
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.653,00
TOTAL 2.653,00 2.653,00 2.653,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.