Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração
400,20
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.026,96
TOTAL
4.427,16
4.427,16
4.427,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.