Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
31.466,39 |
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22/05/2025 |
folha de pagamento |
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31.466,39 |
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22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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801,14 |
22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.167,64 |
22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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2.176,12 |
22/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
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3.667,41 |
30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.654,08 |
TOTAL |
31.466,39 |
31.466,39 |
31.466,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.