Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
315 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Referente folha janeiro |
0,00 |
5.437,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Referente folha janeiro |
5.437,08 |
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24/01/2025 |
FOLHA JANEIRO |
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5.437,08 |
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30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 315/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.437,08 |
TOTAL |
5.437,08 |
5.437,08 |
5.437,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.