Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
DÍVIDA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
parcelamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO INSS. |
0,00 |
3.469,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO INSS. |
3.469,12 |
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22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAMENTO INSS. |
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3.469,12 |
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28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.469,12 |
TOTAL |
3.469,12 |
3.469,12 |
3.469,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.