Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: L. F. TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TROTR DE ESTEIRA PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NA LINHA BOA VISTA. |
387,00 |
12.190,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TROTR DE ESTEIRA PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NA LINHA BOA VISTA. |
12.190,50 |
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28/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TROTR DE ESTEIRA PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NA LINHA BOA VISTA.
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12.190,50 |
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TOTAL |
12.190,50 |
12.190,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.190,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
28/05/2025 |
243,81 |
2761/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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243,81 |
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