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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECIR BAMPI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3295 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. 0,00 907,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. 907,06
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. 907,06
29/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. 907,06
TOTAL 907,06 907,06 907,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.