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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHARLES DANIEL FISCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3296 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365)
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NA ESCOAL GETULIO VARGAS. 134,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NA ESCOAL GETULIO VARGAS. 134,00
29/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA USO NA ESCOAL GETULIO VARGAS. 134,00
TOTAL 134,00 134,00 0,00
SALDO A PAGAR 134,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.