Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
929.70 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,78 |
6.303,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6.303,36 |
|
|
03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4074; 001/4077; 001/4081; 001/4082; |
|
6.303,36 |
|
TOTAL |
6.303,36 |
6.303,36 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.303,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
03/06/2025 |
15,12 |
2877/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
15,12 |
|
|