| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIVANILDO JOSE CENCI |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO VICE PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DSTE MUNICIPIO. | 0,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO VICE PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DSTE MUNICIPIO. | 84,00 | ||
| 03/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO VICE PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DSTE MUNICIPIO. | 84,00 | ||
| 06/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO VICE PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇO DSTE MUNICIPIO. | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||