PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARRA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
0,00
336,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARRA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
336,24
11/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARRA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
336,24
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARRA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.
336,24
TOTAL
336,24
336,24
336,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.