Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro |
0,00 |
383,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO Referente folha janeiro |
383,10 |
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24/01/2025 |
FOLHA JANEIRO |
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383,10 |
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TOTAL |
383,10 |
383,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
383,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.