Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 52.449.487 LORENZO MARTINS KOZAK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOTO AEREA DO MUNICIPIO TAM. 2.20M X 1.20M. |
0,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOTO AEREA DO MUNICIPIO TAM. 2.20M X 1.20M. |
3.300,00 |
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02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOTO AEREA DO MUNICIPIO TAM. 2.20M X 1.20M. |
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3.300,00 |
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31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.