Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
33.736,08 |
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| 23/06/2025 |
folha pagamento 06/2025 |
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33.736,08 |
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| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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411,45 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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610,28 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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984,89 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Contratação Tempo Determinado Servidor |
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3.523,62 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.205,84 |
| TOTAL |
33.736,08 |
33.736,08 |
33.736,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |