Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4032 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2451.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
6,49 |
15.906,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. |
15.906,99 |
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02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/725; 001/728; 001/729; 001/736; 001/739; 001/740; 001/726; |
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15.906,99 |
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TOTAL |
15.906,99 |
15.906,99 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
15.906,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
02/07/2025 |
38,17 |
3420/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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38,17 |
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