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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4328 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXIM DO MOTOR E CAMBIO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IVM3J05 0,00 4.899,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXIM DO MOTOR E CAMBIO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IVM3J05 4.899,84
15/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COXIM DO MOTOR E CAMBIO PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO IVM3J05 4.899,84
TOTAL 4.899,84 4.899,84 0,00
SALDO A PAGAR 4.899,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.