Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro |
17.379,64 |
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11/07/2025 |
FOLHA JANEIRO |
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17.379,64 |
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11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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114,16 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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2.607,65 |
11/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Prof. Ensino Infantil - Creche |
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2.742,77 |
11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.915,06 |
06/10/2025 |
Cfe. estorno de ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES, retido no Empenho 4384/2025 |
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-114,16 |
06/10/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Empenho 4384/2025 |
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-2.607,65 |
06/10/2025 |
Cfe. estorno de RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS, retido no Empenho 4384/2025 |
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-2.742,77 |
06/10/2025 |
Anular de empenho para correção de Código Indicador de Superávit n° 2.540 pelo não lançamento quando do Empenho Original n° 413/2025. |
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-11.915,06 |
06/10/2025 |
Anular de empenho para correção de Código Indicador de Superávit n° 2.540 pelo não lançamento quando do Empenho Original n° 413/2025. |
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-17.379,64 |
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06/10/2025 |
Anular de empenho para correção de Código Indicador de Superávit n° 2.540 pelo não lançamento quando do Empenho Original n° 413/2025. |
-17.379,64 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.