Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
439 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS PREVIDENCIARIO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro |
0,00 |
2.879,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro |
2.879,14 |
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24/01/2025 |
FOLHA JANEIRO |
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2.879,14 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.879,14 |
TOTAL |
2.879,14 |
2.879,14 |
2.879,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.