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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 32,35 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E ISOLAMENTO ACUSTICO NA ESCOLINHA ERRICO VERRISSIMO. 0,00 5.604,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 32,35 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E ISOLAMENTO ACUSTICO NA ESCOLINHA ERRICO VERRISSIMO. 5.604,95
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALÇAO DE 32,35 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO E ISOLAMENTO ACUSTICO NA ESCOLINHA ERRICO VERRISSIMO. 5.604,95
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.604,95
TOTAL 5.604,95 5.604,95 5.604,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.