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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ELOI FRIEDERICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4886 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 338,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. 338,23
18/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. 338,23
24/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. 338,23
TOTAL 338,23 338,23 338,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.