| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENICIO BROCCO 02680516079 |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DT DO VEICULO RTD2B42 DA SEC. DE AGRI. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DT DO VEICULO RTD2B42 DA SEC. DE AGRI. | 180,00 | ||
| 24/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DT DO VEICULO RTD2B42 DA SEC. DE AGRI. | 180,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||