Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
519 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Avançar Suas 2023 |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,03 Ampliação do CRAS |
0,00 |
7.646,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,03 Ampliação do CRAS |
7.646,64 |
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03/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,03 Ampliação do CRAS |
|
7.646,64 |
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18/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.463,12 |
18/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 519/2025 |
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91,76 |
18/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 519/2025 |
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91,76 |
TOTAL |
7.646,64 |
7.646,64 |
7.646,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
03/02/2025 |
91,76 |
415/2025 |
Lançada |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
03/02/2025 |
91,76 |
415/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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183,52 |
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