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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5271 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AFATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 17.236,26 17.236,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AFATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 17.236,26
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AFATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 17.236,26
10/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.034,81
10/09/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5271/2025 201,45
TOTAL 17.236,26 17.236,26 17.236,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 04/08/2025 201,45 4050/2025 Lançada
TOTAL   201,45