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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5278 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR. 437,76 437,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR. 437,76
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONSELHO TUTELAR. 437,76
TOTAL 437,76 437,76 0,00
SALDO A PAGAR 437,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 04/08/2025 5,17 4057/2025 A Lançar
TOTAL   5,17