Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
0,00 |
9.107,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
9.107,03 |
|
|
03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 41307; 41253; 41254; |
|
9.107,03 |
|
TOTAL |
9.107,03 |
9.107,03 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.107,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.