Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5313 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA CAPELA MORTUARIA. |
0,00 |
22,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA CAPELA MORTUARIA. |
22,90 |
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05/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA CAPELA MORTUARIA. |
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22,90 |
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08/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,63 |
08/08/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5313/2025 |
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0,27 |
TOTAL |
22,90 |
22,90 |
22,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
05/08/2025 |
0,27 |
4100/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,27 |
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