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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 0,00 1.399,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.399,70
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1.399,70
12/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.399,70
TOTAL 1.399,70 1.399,70 1.399,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.