PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM.
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560,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM.
560,40
01/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM.
560,40
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM.
560,40
TOTAL
560,40
560,40
560,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.