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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5418 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1704.48 PELA DESPESA EMPENHADA AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCEIRIZADO LINHA 03. REF 07/2025 4,47 7.619,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCEIRIZADO LINHA 03. REF 07/2025 7.619,04
11/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCEIRIZADO LINHA 03. REF 07/2025 7.619,04
11/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.466,66
11/08/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 5418/2025 152,38
TOTAL 7.619,04 7.619,04 7.619,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 11/08/2025 152,38 4198/2025 Lançada
TOTAL   152,38