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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5545 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VW/POLO JBW6B14 2.595,00 2.595,00
1.00 SEGURO VW/POLO JBW6B16 2.595,00 2.595,00
1.00 SEGURO VW/POLO JBW6B17 2.595,00 2.595,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 SEGURO VW/POLO JBW6B14 SEGURO VW/POLO JBW6B16 SEGURO VW/POLO JBW6B17 7.785,00
18/08/2025 SEGURO VW/POLO JBW6B14 SEGURO VW/POLO JBW6B16 SEGURO VW/POLO JBW6B17 7.785,00
25/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 778,49
25/08/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5545/2025 175,60
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.428,37
TOTAL 7.785,00 7.785,00 2.382,46
SALDO A PAGAR 5.402,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 18/08/2025 175,60 4340/2025 Lançada
TOTAL   175,60