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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5553 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
337.80 ÓLEO DIESEL S10 6,78 2.290,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 ÓLEO DIESEL S10 2.290,27
19/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4171; 001/4182; 001/4183; REF. EMPENHO 5553/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA 2.290,27
29/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.284,77
29/08/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5553/2025 5,50
TOTAL 2.290,27 2.290,27 2.290,27
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 19/08/2025 5,50 4346/2025 Lançada
TOTAL   5,50