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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
543.20 ÓLEO DIESEL S10 6,78 3.682,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 ÓLEO DIESEL S10 3.682,89
19/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/4178; 001/4185; 001/4187; REF. EMPENHO 5554/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA 3.682,89
29/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.674,05
29/08/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5554/2025 8,84
TOTAL 3.682,89 3.682,89 3.682,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 19/08/2025 8,84 4347/2025 Lançada
TOTAL   8,84