Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
608 - Promoção da produção agropecuária |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
associações |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA EMATER |
0,00 |
6.042,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA EMATER |
6.042,18 |
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03/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA EMATER |
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6.042,18 |
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10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DA EMATER |
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6.042,18 |
TOTAL |
6.042,18 |
6.042,18 |
6.042,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.