Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6074 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3108.00 |
GASOLINA COMUM |
6,49 |
20.170,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2025 |
GASOLINA COMUM |
20.170,92 |
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04/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/795; 001/798; 001/799; 001/802; 001/804; 001/805; 001/808; 001/810; 001/811;
REF. EMPENHO 6074/2025
8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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20.170,92 |
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10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.122,51 |
10/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6074/2025 |
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48,41 |
TOTAL |
20.170,92 |
20.170,92 |
20.170,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
04/09/2025 |
48,41 |
4722/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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48,41 |
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