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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6126 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AREIÃO - M³ 262,53 2.625,30
30.00 ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. 34,42 1.032,60
300.00 BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. 4,39 1.317,00
20.00 CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III 22,64 452,80
30.00 FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS 62,42 1.872,60
10.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS 93,00 930,00
20.00 FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS 41,42 828,40
30.00 MASSA FINA SACA 20 KG 29,75 892,50
10.00 PÓ DE BRITA 156,35 1.563,50
30.00 REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20MM 9,04 271,20
30.00 REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25MM 9,33 279,90
2000.00 TIJOLO MACIÇO 0,75 1.500,00
2000.00 TIJOLOS DE 6 FUROS 0,88 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 AREIÃO - M³ ARGAMASSA AC III 20 KG. MAIOR ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA ENTRE AS TENSÕES DE MATERIAIS ENTRE A COLA E REVESTIMENTO. BLOCO DE CONCRETO 39 X 14 X 19 CM. ESTRUTURAL, VEDAÇÃO, CLASSE C. CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III FERRO 10 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12 METROS FERRO 8 MM BARRA DE 12 METROS MASSA FINA SACA 20 KG PÓ DE BRITA REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 20MM REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL 25MM TIJOLO MACIÇO TIJOLOS DE 6 FUROS 15.325,80
05/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. 15.325,80
30/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.325,80
TOTAL 15.325,80 15.325,80 15.325,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.