Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6127 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
VAAT - Complementação FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ |
Fonte de Recurso: |
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AREIÃO - M³ |
262,53 |
787,59 |
10.00 |
CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III |
22,64 |
226,40 |
35.00 |
CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 |
50,76 |
1.776,60 |
10.00 |
TRELIÇA 6 M - TG8 |
53,09 |
530,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2025 |
AREIÃO - M³ CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 TRELIÇA 6 M - TG8 |
3.321,49 |
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05/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA APAE. |
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3.321,49 |
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09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.321,49 |
TOTAL |
3.321,49 |
3.321,49 |
3.321,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.