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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: VAAT - Complementação FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AREIÃO - M³ 262,53 787,59
10.00 CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III 22,64 226,40
35.00 CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 50,76 1.776,60
10.00 TRELIÇA 6 M - TG8 53,09 530,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 AREIÃO - M³ CAL HIDRATADA SACA DE 20 KG TIPO CH-III CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 TRELIÇA 6 M - TG8 3.321,49
05/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA APAE. 3.321,49
09/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.321,49
TOTAL 3.321,49 3.321,49 3.321,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.