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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020

Dados do Empenho
Número do empenho: 6166 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS GETULIO VARGAS E NASSIB NASSIF. 0,00 1.665,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS GETULIO VARGAS E NASSIB NASSIF. 1.665,00
09/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/93; 0/94; REF. EMPENHO 6166/2025 10233 - ELEVELTON KARLING 94566607020 1.665,00
11/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6166/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.665,00
TOTAL 1.665,00 1.665,00 1.665,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.