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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6216 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 0,00 3.232,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 3.232,84
10/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. 3.232,84
22/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.232,84
TOTAL 3.232,84 3.232,84 3.232,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.