Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DAIANE CRISTINA MARCOLAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6217 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
4.934,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
4.934,20 |
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11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62556310; 890/62558648;
REF. EMPENHO 6217/2025
11322 - DAIANE CRISTINA MARCOLAN |
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4.934,20 |
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30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.934,20 |
TOTAL |
4.934,20 |
4.934,20 |
4.934,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.