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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAIANE CRISTINA MARCOLAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6217 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0,00 4.934,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS INFANTIS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4.934,20
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62556310; 890/62558648; REF. EMPENHO 6217/2025 11322 - DAIANE CRISTINA MARCOLAN 4.934,20
30/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.934,20
TOTAL 4.934,20 4.934,20 4.934,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.