| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAPELA MORTUARIA. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAPELA MORTUARIA. | 300,00 | ||
| 11/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAPELA MORTUARIA. | 300,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAPELA MORTUARIA. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||