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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6278 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL INATIVO
Natureza da despesa: VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 0,00 774,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 774,82
11/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 774,82
16/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 774,82
TOTAL 774,82 774,82 774,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.