Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA |
Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
Natureza da despesa: | RASTREADORES | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B14 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B16 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B17 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/FOX JAF1I53 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/FOX JAK8F86 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/GOL JAO9J58 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - FIAT/DUCATO IYS5697 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - CITROEN/BERLINGO AMB IYZ7G21 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - FIAT DUCATO AMB IYZ3F80 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ SPRINTER AMB JBM4C43 | 60,00 | 60,00 |
0.29 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 | 60,00 | 17,41 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/02/2025 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B14 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B16 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/POLO JBW6B17 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/FOX JAF1I53 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/FOX JAK8F86 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - VW/GOL JAO9J58 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - FIAT/DUCATO IYS5697 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - CITROEN/BERLINGO AMB IYZ7G21 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - FIAT DUCATO AMB IYZ3F80 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ SPRINTER AMB JBM4C43 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 | 617,41 | ||
06/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RASTREAMENTO DE VEICULOS SEC. DE SAUDE. | 617,41 | ||
10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,41 | ||
TOTAL | 617,41 | 617,41 | 617,41 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |