Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
Projeto / Atividade: |
CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
0,00 |
11.499,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
11.499,74 |
|
|
06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A FATURA DA CASA DE PASSAGEM.
REF 01/2025 |
|
11.499,74 |
|
11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.499,74 |
TOTAL |
11.499,74 |
11.499,74 |
11.499,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.