Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO NO CARDAN DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO NO CARDAN DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.200,00 |
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06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO NO CARDAN DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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1.200,00 |
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06/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO NO CARDAN DO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
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1.200,00 |
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06/02/2025 |
NOTA FISCAL NAO INFORMADA |
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-1.200,00 |
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14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.