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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMOR JOSE DE CARLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 657 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO 0,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO 152,00
04/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO 152,00
13/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2025 VALMOR JOSE DE CARLI - 7815 152,00
TOTAL 152,00 152,00 152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.