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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6585 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 IUS0139 3.900,00 3.900,00
1.00 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR FOZ IRK3267 3.995,00 3.995,00
1.00 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 EOD IRA7418 3.800,00 3.800,00
1.00 SEGURO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 IVM5446 2.500,00 2.500,00
1.00 SEGURO ÔNIBUS JDM4E24 4.944,00 4.944,00
1.00 SEGURO SPRINTER 417 VAN JCE1B38 2.990,00 2.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 SEGURO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 IUS0139 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR FOZ IRK3267 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 EOD IRA7418 SEGURO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 IVM5446 SEGURO ÔNIBUS JDM4E24 SEGURO SPRINTER 417 VAN JCE1B38 22.129,00
TOTAL 22.129,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 22.129,00