Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6587 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VW/GOL JAO9J58 |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.00 |
SEGURO FORD/CARGO 2429 IWJ9399 |
3.900,00 |
3.900,00 |
1.00 |
SEGURO M. BENZ/ATRON 2729 IVM3905 |
3.100,00 |
3.100,00 |
1.00 |
SEGURO FORD/CARGO 1722 4X2 ISD0285 |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
SEGURO VW/GOL JAO9J58 SEGURO FORD/CARGO 2429 IWJ9399 SEGURO M. BENZ/ATRON 2729 IVM3905 SEGURO FORD/CARGO 1722 4X2 ISD0285 |
10.895,00 |
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TOTAL |
10.895,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
10.895,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.