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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6639 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA TROCA DE LAMPADA NO VEICULO JCEI3C22 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA TROCA DE LAMPADA NO VEICULO JCEI3C22 15,00
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PARA TROCA DE LAMPADA NO VEICULO JCEI3C22 15,00
14/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14,70
14/10/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6639/2025 0,30
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 01/10/2025 0,30 5168/2025 Lançada
TOTAL   0,30