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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6673 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO JDE8C61. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO JDE8C61. 150,00
03/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO JDE8C61. 150,00
14/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 147,00
14/10/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 6673/2025 3,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 03/10/2025 3,00 5200/2025 Lançada
TOTAL   3,00