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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6706 Data de lançamento: 01/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: CARTAO COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL. FROTA SEC. DE SAUDE. 1.418,47 1.418,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL. FROTA SEC. DE SAUDE. 1.418,47
03/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA CARTAO COMBUSTIVEL. FROTA SEC. DE SAUDE. 1.418,47
TOTAL 1.418,47 1.418,47 0,00
SALDO A PAGAR 1.418,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 03/10/2025 3,40 5232/2025 A Lançar
TOTAL   3,40